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内审审核报告

来源:保捱科技网
编号:SY/ZG 41-2016

内部审核报告

1 审核综述: 1.1审核目的: 1.2审核范围:。 1.3审核依据: 1.4审核组: 组长:___________ 组员:__________、__________、__________、___________ 1.5审核日期:________年_____月_____日 2审核概况: 标准条款 合计 管理层 行政部 技术部 生产部 研发部 合计 本次审核采用集中审核的方式对标准要素和所有相关部门进行了审核,其发现不合格项_____项,此次审核未发现严重不合格项,具体不合格项的分布情况见上表,具体的不合格项通知单已分发各部门。 3审核结果: 编号:SY/ZG 41-2016

报:老总 送:各部门负责人 审核组长(签名): 年 月 日 管理者代表(签名): 年 月 日

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