职责
1、协助拟定并完善内部控制体系、内部审计制度及流程;
2、制订和实施审计计划,包括季度、年度等定期审计和经济责任、费用支出等不定期审计;
3、开展经营管理、内部控制、离任及专项性审计,执行审计程序,收集审计证据,起草审计报告和管理建议书,
4、督促跟踪审计整改建议的落实。
任职要求:
1、审计、财会等相关专业,全日制本科及以上学历;
2、具有5年以上会计、审计等相关工作经验,至少2年以上企业内部审计、风险管理等相关审计经理经验;
3、掌握现代农业、公用事业或房地产等不同类型企业的经营管理、内部控制、会计核算和财务管理,掌握审计、财会、工程建设等相关专业知识;掌握国家财税、审计、工程建设等方面的法律法规和方针;
4、熟悉上市公司有关规范,以及企业会计、公司管理以及其他相关的法律法规;对企业内部审计程序/技术/方法有比较全面/系统的认识;
5、优秀的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,能吃苦耐劳。